北京市朝阳区林地资源管理中心2025年预算
北京市朝阳区林地资源管理中心2025年预算
北京市朝阳区林地资源管理中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区林地资源管理中心2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区林地资源管理中心隶属于朝阳区园林绿化局,公益一类全额拨款事业单位。内设办公室、财务组、党办工会、资产后勤组、资源管理组、养护管理组、古树管理组、安全法制组、巡查北片组、巡查南片组、停车场11个管理部门。主要工作职责是:负责开展森林资源和城市绿化资源摸底调查统计、动态监测及评价事务性工作;承担林地资源保护管理和有关法规政策宣传工作;承担日常巡林护林工作。负责开展林长制、森林督查的推进和落实等工作;协助开展平原生态林和集体林场养护管理、日常检查等事务性工作,协助开展防沙治沙和森林防火事务性工作;配合开展古树名木保护管理事务性工作;配合开展湿地保护和自然保护区(自然带)营建管理等事务性工作;配合开展碳汇数据测算等有关工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区林地资源管理中心行政编制0人,实际0人;事业编制96人,实际93人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。
离退休人员193人,其中:离休0人,退休193人。
(三)本预算年度的主要工作任务
确保财政负担在职人员及离退休人员工资福利按时发放,持续抓好党建工作,协助开展平原生态林养护经营管理事务性工作,加强林地资源保护,落实林地资源保护管理和有关法规政策宣传工作,配合开展对全区古树名木全覆盖巡查等工作。
二、收入预算说明
2025年收入预算3247.396489万元,比2024年0万元增加3247.396489万元,增长100%。其中:本年财政拨款收入3247.396489万元,比2024年0万元增加3247.396489万元,主要原因是本单位为新增事业单位,无上年收入预算。本年其他资金收入0万元,与2024年持平;单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3162.586489万元,占总支出预算97.39%,比2024年0万元增加3162.586489万元,增长100%,增长原因为:本单位为新增事业单位,无上年支出预算。
(二)项目支出预算84.810000万元,比2024年0万元增加84.810000万元,增长100%,增长原因为:本单位为新增事业单位,无上年支出预算。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区林地资源管理中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算1.367286万元,比2024年"三公经费"财政拨款预算增加1.367286万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元,无2024年预算数,主要原因:本单位为新增事业单位。
2.公务接待费。2025年预算数1.367286万元,比2024年预算数0万元增加1.367286万元,主要原因:本单位为新增事业单位。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元,其中,公务用车购置费2025年预算数0万元,无2024年预算数;公务用车运行维护费2025年预算数0万元,无2024年预算数。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区林地资源管理中心部门政府采购预算总额2.176500万元。其中:政府采购货物预算0.400000万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.776500万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区林地资源管理中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围内。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年,本部门汽车14辆,251.248250万元;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年,北京市朝阳区林地资源管理中心填报绩效目标的预算项目1个,详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1."三公"经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)